九三学社徐州市委员会2016年度部门决算

作者:佚名  发布时间:2017年09月18日  点击次数:

 

2016年度市级部门决算公开文字说明

 

九三学社徐州市委员会2016年度部门决算

 

 

 

第一部分 部门概况

一、    主要职能

二、    部门决算单位构成情况

三、    2016年度主要工作完成情况

第二部分 九三学社学社徐州市委员会2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、     机关运行经费支出决算表

十二、     政府采购支出决算表

第三部分 九三学社徐州市委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

九三学社徐州市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。履行参政议政、民主监督的主要职能。

九三学社在现阶段的基本任务是:坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验,贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,维护宽松稳定、团结和谐的政治环境,高举爱国主义、社会主义旗帜,团结全体社员和所联系的知识分子,牢牢把握发展这个第一要务,不断解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为实现新世纪新阶段全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、开创中国特色社会主义新局面的奋斗目标,为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展的新世纪三大任务贡献力量。

九三学社徐州市委员会作为九三学社的地方组织,在九三学社江苏省委和中共徐州市委领导下,不断加强自身建设,切实履行参政党职能,为徐州经济社会发展作出应有的贡献。

二、部门决算单位构成情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。本单位有行政编制5个,工勤人员0个,共计5个。其中,实有在职人员5人;其他人员0人,聘临时人员1人。离退休人员6人。九三学社徐州市委员会下属3基层委员会,22个支社(其中直属支社13个),社员637 人。

三、2016年度主要工作完成情况

1. 2016年开展的“窑湾义诊”活动等,在社会上引起了广泛好评,九三学社市级组织和基层组织也圆满完成换届,各项工作步入新的阶梯,正努力为建设“强富美高”新徐州贡献着力量。

2. 加强组织建设,进一步增强社组织的凝聚力。认真贯彻民主集中制原则,落实主委会议事规则、市委会议事规则。进一步增强新社员和中青年骨干的培训力度,切实加强后备队伍建设。认真贯彻落实“人才强社”战略,做好组织发展工作。

3. 突出工作成效,进一步提升议政建言水平。积极参加中共徐州市委、政府及有关部门的协商会、通报会和座谈会。在市政协十四届五次全会上积极建言献策,提案工作成绩斐然。积极组织各基层组织和广大社员参与九三学社江苏省委2016年参政议政课题招标活动。发挥界别优势,积极参与“两办出题、党派调研”工作。围绕“科技创新与促进江苏农业现代化建设”的主题,开展了第八届“江苏九三论坛”论坛征文活动。

4. 发挥界别优势,进一步提高社会服务水平。保持传统优势,持续开展下乡义诊活动。响应上级组织号召,积极开展“国际科学与和平周”活动。深挖社内资源,开辟社会服务新领域。

第二部分 九三学社2016年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表 

                                                  公开01 

                                                金额单位:万元                                                                                                                          

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

177.97

一、一般公共服务支出

171.85

一、基本支出

132.63

其中:政府性基金拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

41.97

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.75

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

177.97

本年支出合计

174.6

用事业基金弥补收支差额

 

     结余分配

 

年初结转和结余

 

    年末结转和结余

3.38

 

 

 

 

总计

177.97

总计

177.97

 

 

二、收入决算表

 

公开02

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

177.97

177.97

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

175.23

175.23

 

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

175.23

175.23

 

 

 

 

 

 

2012801

  行政运行

129.88

129.88

 

 

 

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

23.35

23.35

 

 

 

 

 

 

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

22

22

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.75

2.75

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.75

2.75

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2.75

2.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

公开03

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

174.60

132.63

41.97

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

171.85

129.88

41.97

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

171.85

129.88

41.97

 

 

 

 

2012801

  行政运行

129.88

129.88

 

 

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

22.47

 

22.47

 

 

 

 

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

19.50

 

19.50

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.75

2.75

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.75

2.75

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2.75

2.75

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

177.97

一、一般公共服务支出

31

171.85

171.85

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

2.75

2.75

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

177.97

本年支出合计

54

174.60

174.60

 

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

56

3.38

3.38

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

58

3.38

3.38

 

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

177.79

支出总计

60

177.79

177.79

 

 

五、财政拨款支出决算表

 

公开05

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

174.60

132.63

41.97

 

201

一般公共服务支出

171.85

129.88

41.97

 

20128

民主党派及工商联事务

171.85

129.88

41.97

 

2012801

  行政运行

129.88

129.88

 

 

2012802

  一般行政管理事务

22.47

 

22.47

 

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

19.50

 

19.50

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.75

2.75

 

 

21005

医疗保障

2.75

2.75

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2.75

2.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 
                 

 

 

六、财政拨款基本支出决算表

公开06

金额单位:万元

 

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

  

 

1

2

3

                  

1

132.62

112.61

20.01

301

工资福利支出

2

45.60

45.60

 

30101

  基本工资

3

9.02

9.02

 

30102

  津贴补贴

4

23.01

23.01

 

30103

  奖金

5

 

 

 

30104

  其他社会保障缴费

6

6.47

6.47

 

30106

  伙食补助费

7

 

 

 

30107

  绩效工资

8

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

 

 

 

30109

  职业年金缴纳

10

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

11

7.1

7.1

 

302

商品和服务支出

12

20.02

 

20.01

30201

  办公费

13

0.94

 

0.94

30202

  印刷费

14

1

 

1

30203

  咨询费

15

 

 

 

30204

  手续费

16

 

 

 

30205

  水费

17

0.15

 

0.15

30206

  电费

18

0.96

 

0.96

30207

  邮电费

19

0.5

 

0.5

30208

  取暖费

20

1.1

 

1.1

30209

  物业管理费

21

 

 

 

30211

  差旅费

22

2

 

2

30212

  因公出国(境)费用

23

 

 

 

30213

  维修(护)费

24

 

 

 

30214

  租赁费

25

 

 

 

30215

  会议费

26

3.3

 

3.3

30216

  培训费

27

1

 

1

30217

  公务接待费

28

0.26

 

0.26

30218

  专用材料费

29

 

 

 

30224

  被装购置费

30

 

 

 

30225

  专用燃料费

31

 

 

 

30226

  劳务费

32

2.72

 

2.72

30227

  委托业务费

33

 

 

 

30228

  工会经费

34

0.63

 

0.63

30229

  福利费

35

0.4

 

0.4

30231

  公务用车运行维护费

36

 

 

 

30239

  其他交通费用

37

4.15

 

4.15

30240

  税金及附加费用

38

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

39

0.9

 

0.9

303

对个人和家庭的补助

40

67.01

67.01

 

30301

  离休费

41

 

 

 

30302

  退休费

42

39.42

39.42

 

30303

  退职(役)费

43

 

 

 

30304

  抚恤金

44

 

 

 

30305

  生活补助

45

 

 

 

30306

  救济费

46

 

 

 

30307

  医疗费

47

 

 

 

30308

  助学金

48

 

 

 

30309

  奖励金

49

 

 

 

30310

  生产补贴

50

 

 

 

30311

  住房公积金

51

7.76

7.76

 

30312

  提租补贴

52

2.81

2.81

 

30313

  购房补贴

53

 

 

 

30314

  采暖补贴

54

0.17

0.17

 

30313

  物业服务补贴

55

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

16.85

16.85

 

304

对企事业单位的补贴

57

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

58

 

 

 

30402

  事业单位补贴

59

 

 

 

30403

  财政贴息

60

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

 

 

 

399

其他支出

62

 

 

 

39906

  赠与


63

 

 

 

39999

  其他支出

64

 

 

 

307

债务利息支出

65

 

 

 

30701

  国内债务付息

66

 

 

 

30707

  国外债务付息

67

 

 

 

310

其他资本性支出

68

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

69

 

 

 

31002

  办公设备购置

70

 

 

 

31003

  专用设备购置

71

 

 

 

31005

  基础设施建设

72

 

 

 

31006

  大型修缮

73

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

74

 

 

 

31008

  物资储备

75

 

 

 

31009

  土地补偿

76

 

 

 

31010

  安置补助

77

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

 

 

 

31012

  拆迁补偿

79

 

 

 

31013

  公务用车购置

80

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

81

 

 

 

31020

  产权参股

82

 

 

 

31099

  其他资本性支出

83

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开07

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

174.6

132.63

41.97

 

201

一般公共服务支出

171.85

129.88

41.97

 

20128

民主党派及工商联事务

171.85

129.88

41.97

 

2012801

  行政运行

129.88

129.88

 

 

2012802

  一般行政管理事务

22.47

 

22.47

 

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

19.5

 

19.5

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.75

2.75

 

 

21005

医疗保障

2.75

2.75

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2.75

2.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

金额单位:万元

 

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

  

 

1

2

3

                  

1

132.62

112.61

20.01

301

工资福利支出

2

45.60

45.60

 

30101

  基本工资

3

9.02

9.02

 

30102

  津贴补贴

4

23.01

23.01

 

30103

  奖金

5

 

 

 

30104

  其他社会保障缴费

6

6.47

6.47

 

30106

  伙食补助费

7